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佛山市高明区妇女联合会2018年部门预算
日期:2018-02-13

 

第一部分 高明区妇女联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年政府预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 高明区妇女联合会概况

一、主要职责

根据《中华全国妇女联合会章程》,佛山市高明区妇女联合会的主要职责是:

(一)团结广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

(二)组织妇女通过各种途径参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,发挥妇女在基层政权建设、社会主义精神文明建设、民主法制建设中的积极作用。

(三)教育妇女继续发扬自尊、自信、自立、自强的精神,学文化、学技术、学科学、学管理、学法律,提高妇女思想道德素质和科学文化素质,促进妇女人才成长。

(四)维护妇女的合法权益,为妇女提供法律咨询服务,为受害妇女伸张正义,调查研究妇女权益保障方面出现的新情况、新问题,提出建议,促使有关改革措施不断完善,促进男女平等。

(五)维护儿童的合法权益,做好儿童和家庭教育工作,促进儿童健康成长。普及优生、优育、优教知识,推动建立妇女儿童活动阵地,为儿童办实事。

(六)承担区妇女儿童工作委员会日常工作。

)完成区委、区政府和上级妇女联合会交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一)本部门预算无下属单位预算,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构3个分别是:办公室、维护妇女儿童合法权益部、组织宣传教育部。员构成情况:编制10名,其中主席1名,副主席2内设机构领导职数3,机关工人编制1;雇员4

第二部分 2018年部门预算表(见附件)

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年政府预算项目支出及其他支出预算表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

    一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算641.33万元,比上年增加83.21万元,增长14.9%,主要原因是进一步深化妇联改革,提高妇联抓手的阵地建设配套经费,增加建设网上妇女之家、维权服务、城乡妇女发展经费;支出预算641.33万元,比上年增加62.86万元,增长10.87%,主要原因是群团改革经费增多

    二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排1.8万元,比上年减少2.7万元,下降60%,主要原因是厉行节约,严控舌尖上的浪费,接待人员批次比往年有所减少,接待人数也相应减少。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费0万元,与上年保持不变;公务接待费1.8万元,比上年减少2.7万元,下降60%

 

    三、机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排38.16万元,比上年减少3.13万元,下降7.58%,主要原因是本年度有2人退休。其中:办公费14.35万,印刷费0.18万元,邮电费0万元,差旅费2.9万元,会议费2.5万元,福利费0.06万元日常维修费0.45万元,专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房水电费0元,办公用房取暖费0元,办公用房物业管理费0元,公务用车运行维护费0元等。

    四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排39.9万元,其中:货物类采购预0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算39.9万元等。

    五、国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门占有使用国有资产总体情况为:1.占有使用车辆情况,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆等,没有报废车辆;2.单位价值50万元以上通用设备数量为0(台、套);3.单位价值100万元以上专用设备数量为0(台、套)。

    六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况本单位共对2018年度财政资金安排的0个支出项目开展年初预算绩效评审,共涉及预算资金0万元。

四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)经费:政拨款安排因公出国(境)费、公务用购置及运行费和公务接待费。其,因公出国(境)费反映单位公务出国(境的国际旅费、国城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修、过路过桥、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:高明区妇女联合会2018年部门预算公开表(11张)

 

 
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